信息公开工作的通知》要求,现将巴东县城市管理局2018年预算信息公开如下:
一、单位概况
巴东县城市管理局筹建于2010年7月,2010年12月24日正式成立,为县人民政府直属的正科级事业单位。局机关内设6个股室,在编人员12人。
二、主要职责
(一)贯彻执行关于城市管理和在城市管理领域开展相对集中行政处罚权工作的法律、法规、规章和政策;拟定城市管理及在城市管理行业开展相对集中行政处罚权工作的目标、措施、行业标准和规范性文件;推进城市管理和相对集中行政处罚权工作健康发展。
(二)拟定并组织实施城市管理及相对集中行政处罚权工作的发展战略、中长期规划和年度计划。
(三)负责城市管理及开展相对集中行政处罚权工作的组织、指挥、监督、检查、调度、协调与宣传工作;负责提出加强城市管理,推进文明城市创建,提升城市品位的指导性意见;会同有关部门开展城区综合整治工作。
(四)负责拟定城市管理综合执法、城市环境综合整治、市政设施维修养护、市容环境卫生作业、园林绿化管护、城区路灯的发展规划和年度资金使用计划,合理安排各项资金的使用。
(五)负责城市市容环境卫生行业管理与相关审批工作;负责对城市道路(含桥梁道路路面设施)、排水等市政设施的管理改造、维护和相关行政审批工作;负责城市园林绿化规划、设计、建设、管理、维护及相关行政审批工作;负责对县城规范区内未经许可或未按许可规定新建、改建、扩建建(构)筑物、道路管线及其他工程设施,未经许可临时使用土地、修建临时建(构)筑物及其他工程设施行为行使行政处罚权;负责城区路灯管理及维护工作。
(六)配合县文明城市创建领导小组办公室做好文明城市创建工作及门前“五包”责任制的落 实。
(七)负责制定城区城市管理科技发展规划,组织科技项目攻关、引进及推广应用工作;负责本系统人才队伍建设和执法资格管理。
(八)承办上级交办的其他事项。
三、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定,巴东县城市管理局2018年部门预算的编制范围仅指本单位。
四、预算收支情况
2018年预算总收入349.27万元,其中财政拨款收入349.27万元, 2018年预算总支出349.27万元,其中基本支出156.77万元,项目支出192.5万元。
五、2018年部门预算情况说明:
1、2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明:
2018年财政拨款“三公”经费预算数2.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.2万元,公务用车运行维护费2.5万元,此项支出与2017年财政拨款预算数相比,无增减。原因是尽量控制三公经费支出。本年底预算中无公务用车购置,无出国出境预算。
2、预算收支增减变化情况说明: 和2017年预算相比,2018年专项预算减少了40万元,主要是2018年减少了六城同创办的经费预算和防汛费的经费预算,故在2017年减少了专项经费的预算。
机关运行经费安排情况说明:这个指的是预算的公务费,预算中公务费重点仍然放在差旅费和公务用车运行维护费方面,其中办公费2元和差旅费2.5万元,以确保机关的正常运转。
政府采购安排情况说明:本年度的政府采购也是按计划先批后采,,但是本年度没有报政府采购预算,原因是单位现有资产能够满足日常办公需要。
名词解释
(一)财政拔款收入:指财政当年拔付的资金。
(二)其他收入:指除“财政拔款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:是指用财政拔款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
附件:1、 2018年部门预算公开部门收支总体情况表
2、. 2018年部门预算公开部门收入总体情况表
3、 2018年部门预算支出总体情况表
4、 2018年部门预算财政拨款收支总体情况表
5.、2018年预算一般公共预算支出情况表
6、 2018年预算一般公共预算基本地出情况表
7.、2018年预算一般公共预算专项支出表
8.、2018年部门预算政府性基金预算支出情况表
9、 2018年预算一般公共预算“三公”经费支出表
附件链接:http://www.ifimax.com/uploadfile/2018/0117/20180117052214481.xls